Saturday 21 October 2017

Forex Trading Gewinne Steuerfrei


Forex Taxation Grundlagen Für Anfänger Forex Trader, ist das Ziel einfach, erfolgreiche Trades zu machen. In einem Markt, in dem Gewinne und Verluste im Handumdrehen realisiert werden können, engagieren sich viele Investoren, ihre Hand zu versuchen, bevor sie langfristig denken. Allerdings, ob Sie planen, Forex einen Karriereweg planen oder sind daran interessiert zu sehen, wie Ihre Strategie schwankt, gibt es enorme Steuervorteile, die Sie vor Ihrem ersten Handel berücksichtigen sollten. Während der Handel Forex kann ein verwirrendes Feld zu meistern, kann die Einreichung Steuern in den USA für Ihre Profit-Verhältnis kann an den Wilden Westen erinnern. Hier ist eine Pause von dem, was Sie wissen sollten. Für Optionen und Futures Investoren Für alle, die in den Devisenoptionen beginnen wollen, undFutures sind in so genannten IRC 1256 Verträge gruppiert. Diese IRS-gesicherte Verträge bedeuten, dass Händler eine niedrigere 6040 Steuerabwägung erhalten. Das bedeutet, dass 60 Gewinne oder Verluste als langfristige Veräußerungsgewinne und die verbleibenden 40 als kurzfristig gezählt werden. Die beiden wichtigsten Vorteile dieser steuerlichen Behandlung sind: Time Viele Forex-Futures-Optionen Trader machen mehrere Transaktionen pro Tag. Von diesen Trades können bis zu 60 als langfristige Kapitalzuwächse gezählt werden. Steuersatz Beim Handel von Aktien (gehalten weniger als ein Jahr) werden die Anleger mit 35 kurzfristigen Zinsen besteuert. Beim Handel von Futures oder Optionen werden die Anleger mit 23 Zinssätzen besteuert (berechnet als 60 Long-Term-Zeiten 15 Max-Raten plus 40 Short-Term-Raten mal 35 Max-Raten). Für Over-the-Counter (OTC) Anleger Die meisten Spot-Händler werden nach IRC 988 Verträge besteuert. Diese Verträge sind für Devisentermingeschäfte innerhalb von zwei Tagen beigelegt, so dass sie offen für normale Gewinne und Verluste, wie die IRS berichtet. Wenn Sie handeln Spot Forex Sie wahrscheinlich automatisch in dieser Kategorie gruppiert werden. Der Hauptvorteil dieser steuerlichen Behandlung ist der Verlustschutz. Wenn Sie Nettoverluste durch Ihr Jahr-Ende Handel erfahren, wird als ein 988 Händler als ein großer Nutzen kategorisiert. Wie in der 1256-Vertrag können Sie alle Ihre Verluste zählen als normale Verluste statt nur die ersten 3.000. Vergleich der beiden IRC 988 Verträge sind einfacher als IRC 1256 Verträge, dass der Steuersatz bleibt konstant für beide Gewinne und Verluste - eine ideale Situation für Verluste. 1256 Verträge, während komplexer, bieten mehr Einsparungen für einen Händler mit Nettogewinnen - 12 weitere. Der bedeutendste Unterschied zwischen beiden ist der der erwarteten Gewinne und Verluste. Die Lösung: Wählen Sie Ihre Kategorie sorgfältig Jetzt kommt der heikle Teil: die Entscheidung, wie Sie Steuern Steuern für Ihre Situation. Was macht Devisen-Einreichung verwirrend ist, dass, während Optionsfutures und OTC getrennt gruppiert werden, können Sie als Investor wählen Sie entweder ein 1256 oder 988 Vertrag. Der schwierige Teil ist, dass Sie vor dem 1. Januar des Handelsjahres entscheiden müssen. Die beiden Arten von Forex-Einreichungen Konflikt, aber bei den meisten Buchführungsgesellschaften werden Sie unterliegen 988 Verträge, wenn Sie ein Spot-Trader und 1256 Verträge, wenn Sie ein Futures-Trader sind. Der Schlüsselfaktor ist, mit Ihrem Buchhalter zu sprechen, bevor Sie investieren. Sobald Sie den Handel beginnen, können Sie nicht von 988 zu 1256 wechseln oder umgekehrt. Die meisten Händler erwarten Nettogewinne (warum sonst Handel), damit sie aus ihrem 988 Status und in zu 1256 Status entscheiden wollen. Um aus einem 988-Status zu entfernen, müssen Sie eine interne Notiz in Ihren Büchern sowie Datei mit Ihrem Buchhalter zu machen. Diese Komplikation intensiviert, wenn Sie Aktien sowie Währungen handeln. Eigenkapitaltransaktionen werden unterschiedlich besteuert, und Sie sind nicht in der Lage, 988 oder 1256 Verträge auszuwählen, abhängig von Ihrem Status. Verfolgen Sie Ihre Performance-Datensatz Statt auf Ihre Brokerage-Anweisungen, eine genauere und steuergünstige Art und Weise der Verfolgung von Profit-Verlust ist durch Ihre Performance-Rekord. Dies ist eine IRS-genehmigte Formel für die Aufzeichnung: Subtrahieren Sie Ihr Anfang Assets von Ihrem End-Assets (netto) Subtrahieren Sie Bareinlagen (auf Ihre Konten) und fügen Sie Abhebungen (aus Ihren Konten) Subtrahieren Sie Zinserträge und fügen Sie Zinsen hinzu Die Performance-Rekord-Formel gibt Ihnen eine genauere Darstellung Ihrer Profit-Verhältnis-Verhältnis und machen Jahresende-Einreichung einfacher für Sie und Ihre Buchhalter. Dinge, die Sie daran erinnern, wenn es um Forex-Besteuerung gibt es ein paar Dinge, die Sie im Auge behalten wollen, darunter: Fristen für die Einreichung. In den meisten Fällen sind Sie verpflichtet, eine Art der Steuersituation bis zum 1. Januar zu wählen. Wenn Sie ein neuer Trader sind, können Sie diese Entscheidung treffen, bevor Sie Ihren ersten Handel - ob das ist im Januar 1 oder Dezember 31. Es ist auch erwähnenswert Dass Sie Ihren Status Mitte des Jahres ändern können, aber nur mit IRS-Genehmigung. Detaillierte Aufzeichnungen. Keeping gute Aufzeichnungen (und Backups) können Sie Zeit sparen, wenn Steuerjahr nähert. Dies gibt Ihnen mehr Zeit für den Handel und weniger Zeit, um Steuern vorzubereiten. Bedeutung der Zahlung. Einige Händler versuchen, das System zu schlagen und verdienen ein Voll-oder Teilzeit-Einkommen Handel Forex ohne Steuern zu bezahlen. Da der Over-the-Counter-Handel nicht bei der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) registriert ist, glauben einige Händler, dass sie damit davonkommen können. Nicht nur ist dies unethisch, aber die IRS wird schließlich aufzuholen und Steuervermeidung Gebühren Trumpf alle Steuern, die Sie geschuldet haben. Der Bottom Line Trading Forex ist alles über die Aktivierung von Chancen und steigenden Gewinnspannen, so dass ein kluger Investor wird das gleiche tun, wenn es um Steuern geht. Nehmen Sie die Zeit, um richtig zu archivieren können Sie sparen Hunderte, wenn nicht Tausende in Steuern, so dass es eine Transaktion thats lohnt sich die Zeit. Forex Handel und Steuern Sehen Gewinne aus Devisenhandel ist ein spannendes Gefühl für Sie und Ihr Portfolio. Aber dann trifft es dich. Was ist mit Steuern Das Forex Steuer-Code kann zunächst verwirrend sein. Dies liegt daran, dass einige Devisengeschäfte nach § 1256 Verträgen kategorisiert werden, während andere nach dem Abschnitt 988 die Behandlung bestimmter Währungstransaktionen behandelt werden. Abschnitt 1256 bietet eine 6040 steuerliche Behandlung, die niedriger ist als ihr Gegenstück. Standardmäßig sind alle Devisentermingeschäfte der gewöhnlichen Gewinn - oder Verlustbehandlung unterworfen. Händler müssen Opt-out von Abschnitt 988 und in Kapitalgewinn oder Verlust Behandlung, die unter Abschnitt 1256 ist. Es gibt keine Verwendung bei dem Versuch, wackeln aus Ihren Steuern. Jeder Händler in den Vereinigten Staaten ist verpflichtet, für ihre forex Kapital Getreide zu bezahlen. Weitere Informationen über Section 1256 Section 1256 ist definiert durch die IRS als alle regulierten Futures-Kontrakt, Devisentermingeschäft oder Nicht-Equity-Option, einschließlich Schuldenoptionen, Rohstoff-Futures-Optionen und breit gefächerten Aktienindex Optionen. Dieser Abschnitt ermöglicht Ihnen, Kapitalgewinne unter Verwendung von Form 6781 von der IRS (Gewinne und Verluste aus Abschnitt 1256 Kontrakte und Straddles) zu melden. Beachten Sie, dass Sie die Kapitalgewinne auf Plan D in einem 6040 Split trennen müssen. Es ist wie folgt unterteilt: 60 der gesamten Veräußerungsgewinne werden mit 15 besteuert, was der niedrigere Satz ist 40 der gesamten Veräußerungsgewinne können auf bis zu 35 besteuert werden. Dies ist die gewöhnliche Kapitalertragsteuer. Weitere Informationen zu § 988 In diesem Abschnitt 988. werden die Gewinne und Verluste aus Devisen als Zinserträge oder - aufwendungen betrachtet. Aus diesem Grund werden auch Veräußerungsgewinne als solche besteuert. Der 6040 Split wird nicht verwendet und Händler können erwarten, mehr zu zahlen, wenn sie unter diesen Abschnitt fallen. Der Abschnitt 988 ist auch kompliziert, weil Forex-Händler mit Devisenwertänderungen auf einer täglichen Basis zu tun haben. Allerdings hat die IRS auch einige Bestimmungen, die es ermöglichen, dass Tageskursänderungen als Teil der Händler Vermögenswerte oder ein Teil des Geschäfts. Infolgedessen können Sie Opt-out von Abschnitt 988 und steuern dann Ihre Kapitalgewinne unter Verwendung von Abschnitt 1256. Wie man aus Abschnitt 988 herausnehmen Die IRS braucht nicht wirklich ein Händler, um etwas zu archivieren, um zu deaktivieren. Aber es ist wichtig, eine interne Aufzeichnung zu halten, die zeigt, dass Sie sich entschieden haben, sich aus Abschnitt 988 entscheiden. Viele Forex-Händler warten für etwa ein Jahr, bevor Sie sich aus diesem Abschnitt. Warum sie nur beobachten, wie viel Gewinn sie aus dem Devisenhandel machen können. Form 8886 und Handelsverluste Wenn Sie große Verluste erlitten haben, können Sie Datei Form 8886 (siehe unten für Form). Wenn Ihre Transaktionen führte zu Verlusten von mindestens 2 Millionen in einem einzigen Steuerjahr (50.000, wenn aus bestimmten Devisengeschäften) oder 4 Millionen in einer Kombination von Steuerjahren können Sie Datei Formular 8886. Zahlung für die Forex Steuern Einreichung der Steuer Selbst ist nicht hart. Eine US-basierte Forex Trader muss nur eine 1099 Form von seinem Broker am Ende eines jeden Jahres zu bekommen. Wenn der Broker sich in einem anderen Land befindet, sollte der Devisenhändler die Formulare und alle damit zusammenhängenden Dokumentationen aus seinen Konten erwerben. Professionelle Steuerberatung wird auch empfohlen. Wie Sie sehen können, gibt es nichts schwierig zu bezahlen für Forex-Profite an dieser Stelle. Jedoch, da dieser Handel immer beliebter wird, ist die IRS verpflichtet, kommen mit mehr Maßnahmen, die den Handel regulieren wird. Aber wenn theres ein Ratschlag, den Sie von diesem nehmen sollten, seine zu zahlen immer Ihre Steuern. Trader Tax Forums, und Websites Green Company: Informationen über Devisenhandel Steuern Traders Accounting. Sie haben eine Menge von Bildungs-Ressourcen über Handel und Steuern geschrieben Google Answers. Frage ist ein paar Jahre alt, kann immer noch eine Menge Informationen Intuit Community Forum. Fragen und Antworten erhalten von den Leuten von Intuit Online Forex Trading fördert keines dieser Foren oder Websites. Sie werden rein für pädagogische Zwecke gezeigt. Mit anderen Worten, bitte erforschen Sie diese Seiten und verwenden Sie gesunden Menschenverstand, wenn sie Sie um Geld bitten. Haftungsausschluss - Die bereitgestellten Informationen sind für Bildungszwecke gedacht. Wir sind nicht Steuerexperten und wir schlagen vor, dass Sie mit einemWhich Länder sind steuerfrei für Devisenhandel Joined Mar 2012 Status: Mitglied 113 Posts Im nur fragen, weiß jemand, welche Länder steuerfrei für Devisenhandel Im jetzt leben in England, wo ich bezahlt Keine Steuern auf meine Einnahmen. Aber seine kalt und schrecklich, und Im Denken der Verlagerung nach Spanien oder Portugal. Sind diese Länder steuerfrei außerdem Weil ich in Norwegen weiß, wo ich herkomme, gibt es eine schreckliche Steuer auf Gewinnen vom Devisenhandel. Jede Übersicht der Länder, die Steuer berechnen und nicht würden in hohem Grade geschätzt, Dank. Im nur fragen, weiß jemand, welche Länder sind steuerfrei für Devisenhandel Im jetzt leben in England, wo ich keine Steuern auf meine Einnahmen zahlen. Aber seine kalt und schrecklich, und Im Denken der Verlagerung nach Spanien oder Portugal. Sind diese Länder steuerfrei außerdem Weil ich in Norwegen weiß, wo ich herkomme, gibt es eine schreckliche Steuer auf Gewinnen vom Devisenhandel. Jede Übersicht der Länder, die Steuer berechnen und nicht würden in hohem Grade geschätzt, Dank. Steuern werden auf Devisengewinnen in Großbritannien gezahlt. Aber ich nehme an, Sie sind spreadbetting Im nur fragen, weiß jemand, welche Länder sind steuerfrei für Forex Trading Im jetzt leben in England, wo ich keine Steuern auf meine Einnahmen zahlen. Aber seine kalt und schrecklich, und Im Denken der Verlagerung nach Spanien oder Portugal. Sind diese Länder steuerfrei außerdem Weil ich in Norwegen weiß, wo ich herkomme, gibt es eine schreckliche Steuer auf Gewinnen vom Devisenhandel. Jede Übersicht der Länder, die Steuer berechnen und nicht würden in hohem Grade geschätzt, Dank. Dubai ist steuerfrei Steuern auf forex, wenn Sie ein Vollzeit-Handel können komplizierter sein, dann nur auf der Suche nach Kapitalertragsteuer. Zum Beispiel, in Kanada als Fulltime-Trader ich bin nicht besteuert zu der Veräußerungsgewinne Rate, aber mit einem normalen Einkommensquote (was sein kann und ist doppelt in meinem Fall). Die Steuerbehörden können Vollzeitkäufer betrachten, da dies Ihr Job ist, während Kapitalertragsteuer für Personen verwendet wird, die aber nicht für ein Leben investieren. In meinem Fall musste ich ein Unternehmen zu schaffen, um es mehr Steuern effizient. Ich bete nicht, ein Steuerberater irgendeiner Art zu sein, und ich bin nur. Ich habe darüber nachgedacht, ein Unternehmen in der Schweiz zu tauschen, weil ich bereits ein Schweizer Bankkonto habe, das ich weniger Steuern zahlen sollte, hoffe ich. Ich sehe nicht, warum wir Steuern zahlen müssen in den ersten Platz, keine Regierungen tun, was sie sollen mit dem Geld sowieso seine nur eine Verschwendung. Zypern. Niedrige Steuern, Englisch ist die zweite Amtssprache, die es einfach macht, mit offiziellen Institutionen zu kommunizieren und auch im täglichen Leben wird jeder Sie verstehen, seine die sonnigste Ort in Europa, 2 Flughäfen. So bekommen Sie sehr leicht zu allen Orten in Europa. Hat nur indirekt mit dem Thema zu tun. Zypern-maillow-Schlüssel-w. Ollar-Business-Interview mit einem der Alpari Gründer, sie gerade eröffnet einen Alpari-Turm in Limassol, Zypern .. durch. Forex Steuern Dies gilt für U. S. Händler nur, die mit einer US-Brokerfirma Handel sind. Ausländische Investoren, die nicht Einwohner oder Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika sind, müssen keine Steuern auf Devisengewinne zahlen. Wir akzeptieren keine Händler aus den USA, so dass dieser Abschnitt wird nur zur Verfügung gestellt, um US-Händler eine Vorstellung von den Steuern, die sie möglicherweise zahlen müssen, wenn sie in den Vereinigten Staaten Handel. Hinweis: Diese Information ist nur für Bildungszwecke und sollte nicht als Steuer oder Anlageberatung jeglicher Art aufgebaut werden. Stellen Sie sicher, dass Sie mit einem Steuerfachmann über Ihre Forex Steuern konsultieren. Immer mehr Investoren aus aller Welt greifen mit ihren Personalcomputern auf den größten Finanzmarkt der Welt zu. Da die Nachfrage nach Devisenhandel (FX) gestiegen ist, müssen sich immer mehr US-Händler mit Steuerfragen am Ende des Jahres beschäftigen. Devisenhändler, die am Forex-Spotmarkt mit einer US-Brokerfirma beteiligt sind, können unter denselben Steuerregelungen wie die regulären Waren IRC (Internal Revenue Code) § 1256 Verträge oder nach den Sonderregeln des IRC Section 988 (Treatment Bestimmter Fremdwährungsgeschäfte). IRC 988 gilt für Bargeld-Devisen, es sei denn, der Händler entscheidet sich zu entscheiden. Der Vorteil von Abschnitt 1256 für Devisenhändler nach § 1256, auch US-basierte Forex-Händler können einen erheblichen Vorteil gegenüber Aktienhändler haben. Durch die Berichterstattung über Veräußerungsgewinne auf IRS Form 6781 (Gewinne und Verluste aus § 1256 Kontrakte und Straddles) ist es den Händlern gestattet, ihre Veräußerungsgewinne nach Plan D unter Verwendung eines 60 40 Splits aufzuteilen. Dies bedeutet, dass 60 der Veräußerungsgewinne mit dem niedrigeren langfristigen Veräußerungsgewinn (derzeit 15) besteuert werden und die verbleibenden 40 zum normalen oder kurzfristigen Veräußerungsgewinn, der von der Steuerklasse abhängt, So hoch wie 35). Dies führt zu einer durchschnittlichen Rate von 23, was 12 weniger als die reguläre (kurzfristige) Rate ist. Wenn Bargeld Forex unterliegt der Section 988 Regeln, wie kann ein Händler wählen Sie die günstigere Abschnitt 1256 Split Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren. Ausgeschiedene Gesellschaften, die mit einem US-Devisenmakler handeln und von den Wechselkursschwankungen im Rahmen ihres normalen Geschäftsverlaufs profitieren, fallen unter Ziffer 988. Dies bedeutet, dass ihre Gewinne und Verluste aus Devisen (wie Kauf und Verkauf von ausländischen Waren) werden als Zinserträge oder - aufwendungen behandelt und entsprechend besteuert. Folglich erhalten sie nicht die nützliche 6040-Aufteilung. Da die Devisenhändler auch den täglichen Wechselkursschwankungen ausgesetzt sind, fällt ihre Handelsaktivität unter die Bestimmungen des Abschnitts 988 zu 8211, macht aber keine Sorgen. Das IRS will nett zu dir sein (so weit). Da diese täglichen Schwankungen als Teil eines Vermögenswerts eines Wirtschaftsteilnehmers im normalen Geschäftsverlauf betrachtet werden können, gewährt das IRS dem Gewerbetreibenden die Möglichkeit, die Ablehnung (Ausscheiden) von § 988 zu verweigern und festzustellen, dass die Gewinne unter der günstigen 6040-Spaltung besteuert werden 1256. Was Sie tun müssen, um sich von Abschnitt 988 zu entscheiden, auch wenn Sie don39t haben, um etwas mit dem IRS zu deaktivieren, müssen Sie dies tun, quotinternallyquot vor dem Handel zu beginnen, dh Sie müssen Aufzeichnungen in Ihren eigenen Büchern zu halten Die Tatsache, dass Sie entscheiden sich aus Abschnitt 988. Viele Devisenhändler in den Vereinigten Staaten beugen die Regeln, indem sie warten, nachdem das Jahr vorbei ist, um zu sehen, wenn sie irgendwelche Gewinne aus ihren Handelsaktivitäten haben. Wenn sie es tun, behaupten sie, dass sie aus IRC 988 gewählt, um die nützliche Behandlung Abschnitt 1256 genießen. Auf der anderen Seite, wenn die Summe der Geschäfte aus Bargeld-Forex ist nicht positiv, sie halten sich an den traditionellen Abschnitt 988. Da (nach dem derzeitigen Steuerrecht) wird es sehr schwer zu widerlegen, ob der Händler die Wahl am Anfang gemacht hat oder Am Ende des Jahres hat IRS noch nicht begonnen, sich auf diese Tätigkeit zu knacken. Was macht ein Trader, wenn Tax Time Com Devisenhändler in den Vereinigten Staaten, die mit US-basierten NFA-Mitglied FCM39s oder RFED39s handeln sollten 1099 Formen von ihrem Broker am Ende des Jahres wie Aktien-und Futures-Händler zu tun. Egal in welchem ​​Land Ihr Broker basiert oder welche steuerrelevanten Berichte bieten sie, könnten Sie Pull-up-Berichte online von Ihren Konten und suchen die Hilfe eines Steuerfachmanns. Egal, was Sie sich entscheiden, don39t fallen in die Versuchung, Ihre Trades mit Ihrem Abschnitt 1256 Aktivität (falls vorhanden) zu platzieren. Forex-Transaktionen müssen in Abschnitt 988 Berichterstattung getrennt werden. Angesichts der Tatsache, dass der Forex-Markt einer der am schnellsten wachsenden Finanzmärkte rund ist, könnte es schließlich unter engere IRS-Regulierung kommen. In der Zwischenzeit profitieren die Händler weiterhin von Steuervorteilen durch den Handel mit Fremdwährungen. Welche Steuern habe ich zu zahlen, wenn ich mit einem Nicht-US-Forex-Broker Handel Die oben genannten Informationen über die steuerlichen Auswirkungen des Handels Forex gilt nur für US-basierte Devisenhändler, die ihre Konten bei einem US-Broker-Unternehmen, das Mitglied der NFA ist Und registriert bei der CFTC. Wir akzeptieren keine Kunden, die Einwohner von Kuba, Nigeria, USA, Libanon, Nordkorea, Iran, Irak und Afghanistan sind.

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